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Fornecedor
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA
52.912.748/0001-64
Despesa: 249/2011 | Data: 16/08/2011 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | CABO DE REDE LOGICA | MTS | 1 | 30,00 | 30,00 |
02 | FONTE PARA COMPUTADOR | PC | 3 | 50,00 | 150,00 |
Total Nota | R$ 180,00 |
Despesa: 20/2008 | Data: 15/01/2008 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 41,96 | 41,96 |
Total Nota | R$ 41,96 |
Despesa: 387/2006 | Data: 20/09/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | TORNEIRA TIPO BOIA P/ CAIXA D' ÁGUA | PC | 1 | 26,64 | 26,64 |
02 | LUVA DE LATEX DOMESTICA | PR | 1 | 0,85 | 0,85 |
03 | BUCHAS DE PLASTICO | PC | 1 | 3,12 | 3,12 |
Total Nota | R$ 30,61 |
Despesa: 319/2006 | Data: 17/07/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 3,66 | 3,66 |
02 | DUREX DUPLA/FACE (ROLO) | PC | 2 | 10,61 | 21,22 |
03 | GALAO DE CLORO | GL | 3 | 7,06 | 21,18 |
04 | PC | 1 | 6,62 | 6,62 | |
Total Nota | R$ 52,68 |
Despesa: 211/2006 | Data: 11/05/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | MOLA DE PRESSAO PARA PORTA | PC | 1 | 5,88 | 5,88 |
Total Nota | R$ 5,88 |
Despesa: 211/2006 | Data: 11/05/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | COLA PARA TACO | FR | 1 | 8,48 | 8,48 |
Total Nota | R$ 8,48 |
Despesa: 126/2004 | Data: 16/03/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | GALAO DE CLORO | GL | 3 | 6,93 | 20,79 |
02 | CABO DE ACO | MTS | 50 | 0,92 | 46,00 |
03 | TORNEIRA TIPO BOIA P/ CAIXA D' ÁGUA | PC | 1 | 27,41 | 27,41 |
04 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 2 | 5,38 | 10,76 | |
05 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 2 | 0,35 | 0,70 | |
06 | COLA P/ PVC | GL | 1 | 1,34 | 1,34 |
07 | REPARO PARA VALVULA HYDRA | PC | 1 | 18,26 | 18,26 |
Total Nota | R$ 125,26 |
Despesa: 52/2006 | Data: 25/01/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SUPORTE DE PAREDE P/ VASSOURA | PC | 1 | 9,39 | 9,39 |
02 | TORNEIRA DE JARDIM | PC | 1 | 31,92 | 31,92 |
03 | COLA SUPER BONDER | UN | 1 | 6,04 | 6,04 |
04 | TORNEIRA DE JARDIM | PC | 1 | 26,42 | 26,42 |
05 | GALAO DE CLORO | GL | 3 | 6,93 | 20,79 |
Total Nota | R$ 94,56 |
Despesa: 416/2005 | Data: 03/11/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | MASSA PLASTICA | LT | 2 | 4,19 | 8,38 |
02 | VEDA ROSCA | RL | 1 | 5,97 | 5,97 |
03 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 0,39 | 0,39 | |
04 | SIFAO/PIA | PC | 1 | 2,75 | 2,75 |
05 | REPARO PARA TORNEIRA DECA | PC | 2 | 17,35 | 34,70 |
06 | REPARO PARA TORNEIRA DECA | PC | 1 | 14,26 | 14,26 |
Total Nota | R$ 66,45 |
Despesa: 331/2005 | Data: 11/08/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | CADEADO | PC | 2 | 6,09 | 12,18 |
02 | CIMENTO | SC | 1 | 2,05 | 2,05 |
03 | FECHO (TRINCO) | PC | 1 | 2,99 | 2,99 |
04 | TRENA | PC | 1 | 3,82 | 3,82 |
05 | TRINCO PARA PORTA | PC | 1 | 0,77 | 0,77 |
Total Nota | R$ 21,81 |