Portal da Transparência
Despesa
MARIA DE LOURDES LEME RUBIO - EPP | 26/09/2014 |
14.398.521/0001-53 | Despesa: 207/2014 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | LAMPADA LED TUBULAR 40W 6500K 2,4M | UN | 25 | 4,20 | 105,00 |
02 | REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W | PC | 10 | 16,60 | 166,00 |
03 | CANALETA DE ACABAMENTO SISTEMA X | PC | 1 | 5,50 | 5,50 |
Total Nota | R$ 276,50 |
ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 25/09/2014 |
53.105.565/0001-08 | Despesa: 207/2014 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS | UN | 1 | 68,00 | 68,00 |
Total Nota | R$ 68,00 |
VIDRAL VIDROBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. - ME | 25/09/2014 |
12.385.478/0001-66 | Despesa: 207/2014 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 40,00 | 40,00 |
Total Nota | R$ 40,00 |
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 25/09/2014 |
00.000.815/0001-70 | Despesa: 207/2014 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | CONSERTO DE FECHADURA | 1 | 96,00 | 96,00 | |
Total Nota | R$ 96,00 |
COMERCIAL PARAFUSOS ACEDO LTDA. | 19/09/2014 |
58.523.119/0001-29 | Despesa: 207/2014 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | PARAFUSOS | PC | 25 | 0,06 | 1,50 |
Total Nota | R$ 1,50 |
VIDRAL VIDROBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. - ME | 19/09/2014 |
12.385.478/0001-66 | Despesa: 207/2014 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | PARAFUSOS | PC | 9 | 4,00 | 36,00 |
Total Nota | R$ 36,00 |
COMERCIAL PARAFUSOS ACEDO LTDA. | 17/09/2014 |
58.523.119/0001-29 | Despesa: 207/2014 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | CORRENTE DE AÇO | UN | 1 | 23,50 | 23,50 |
Total Nota | R$ 23,50 |
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 13/09/2014 |
57.255.705/0001-77 | Despesa: 207/2014 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 49,91 | 49,91 |
Total Nota | R$ 49,91 |
M. B. MORAES GUAZELLI - ME | 11/09/2014 |
00.228.622/0001-71 | Despesa: 207/2014 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES | 1 | 35,00 | 35,00 | |
Total Nota | R$ 35,00 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 11/09/2014 |
52.721.081/0001-12 | Despesa: 207/2014 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W | PC | 12 | 22,33 | 268,00 |
02 | SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE | PC | 24 | 2,00 | 48,00 |
Total Nota | R$ 316,00 |
S A MOZZER MOVEIS - ME | 10/09/2014 |
07.304.624/0001-41 | Despesa: 207/2014 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | RODIZIO PARA CADEIRA | PC | 10 | 8,00 | 80,00 |
Total Nota | R$ 80,00 |
VIDRAL VIDROBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. - ME | 10/09/2014 |
12.385.478/0001-66 | Despesa: 207/2014 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | PARAFUSOS | PC | 11 | 4,00 | 44,00 |
Total Nota | R$ 44,00 |
JETER ALEXANDRE FERREIRA ALATZATIANOS - ME | 09/09/2014 |
01.897.160/0001-48 | Despesa: 207/2014 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | CRACHAS DE IDENTIFICACAO | PC | 4 | 10,00 | 40,00 |
02 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA | PC | 1 | 25,00 | 25,00 |
Total Nota | R$ 65,00 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 03/09/2014 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 207/2014 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | INSETICIDA EM AEROSOL | FR | 4 | 8,80 | 35,20 |
02 | ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE | PC | 20 | 5,84 | 116,80 |
03 | VASSOURA DE PIAÇAVA | UN | 16.52 | 3,00 | 49,56 |
04 | GUARDANAPO DE PAPEL | PCT | 13 | 1,50 | 19,50 |
Total Nota | R$ 221,06 |