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Compras
ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 05/10/2023 |
07.409.739/0001-09 | Despesa: 20/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 100,00 | 100,00 |
Total Nota | R$ 100,00 |
INFOBRAS - INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | 05/10/2023 |
52.676.392/0001-07 | Despesa: 148/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | FONTE PARA COMPUTADOR | PC | 1 | 355,00 | 355,00 |
02 | PROCESSADOR DE COMPUTADOR | UN | 1 | 1.385,00 | 1.385,00 |
03 | UNIDADE DE HD INTERNO | PC | 3 | 1.147,00 | 3.441,00 |
04 | PLACA MAE - MOTHER BOARD | UN | 1 | 819,00 | 819,00 |
Total Nota | R$ 6.000,00 |
SERGIO SEIJI FUJIMOTO | 04/10/2023 |
09.721.553/0001-08 | Despesa: 152/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS | PC | 1 | 45,00 | 45,00 |
Total Nota | R$ 45,00 |
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 04/10/2023 |
03.722.331/0001-23 | Despesa: 82/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | CAFE EM GRAO | KG | 20 | 54,00 | 1.080,00 |
Total Nota | R$ 1.080,00 |
S MOZZER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. | 04/10/2023 |
41.645.511/0001-48 | Despesa: 131/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS PARA DIGITACAO | PC | 2 | 972,00 | 1.944,00 |
Total Nota | R$ 1.944,00 |
PALBERTI PROMOÇÕES E PUBLICIDADE S/S LTDA. | 02/10/2023 |
52.358.504/0001-81 | Despesa: 143/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 640,00 | 640,00 | |
Total Nota | R$ 640,00 |
A IMPRENSA DE BRAGANÇA LTDA. | 02/10/2023 |
49.133.253/0001-22 | Despesa: 143/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 420,00 | 420,00 | |
Total Nota | R$ 420,00 |
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 02/10/2023 |
00.000.815/0001-70 | Despesa: 152/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | PC | 1 | 52,00 | 52,00 |
Total Nota | R$ 52,00 |
BUYSOFT DO BRASIL LTDA. | 29/09/2023 |
10.242.721/0001-61 | Despesa: 150/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | UN | 3 | 5.036,00 | 15.108,00 |
Total Nota | R$ 15.108,00 |
NATHAN FREIRE NALDI | 28/09/2023 |
45.573.506/0001-00 | Despesa: 147/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
Total Nota | R$ 3.000,00 |